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與其
于2019-05-08 22:25 發(fā)布 ??472次瀏覽
晶晶老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師,稅務師
2019-05-08 22:58
因為沒有付款和收到發(fā)票所以月末要暫估入賬,月初紅沖,收到發(fā)票后正式入賬,只是選項里沒有寫紅沖的分錄
與其 追問
2019-05-10 12:47
就是說2月初做一筆借應付賬款 貸原材料是嗎
晶晶老師 解答
2019-05-10 12:55
不是做相反分錄,是做紅字。原材料還在借方但是是負數(shù)。
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晶晶老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師,稅務師
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與其 追問
2019-05-10 12:47
晶晶老師 解答
2019-05-10 12:55