
減免稅額,期末余額在借方,請(qǐng)問一下怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,如果需要期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,假設(shè)沒有其他稅,那么就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅額) 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
老師,請(qǐng)問這種減免稅額的我還做不做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好,不需要,按實(shí)際需要繳納的稅款做計(jì)提,扣繳分錄就是了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
結(jié)轉(zhuǎn)減免稅額怎么做分錄
答: 你好,是一般納稅人減免稅額抵扣增值稅應(yīng)納稅額嗎?

