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送心意

姜老師

職稱高級會計師

2019-05-10 13:29

填報表時賬載金額和稅收金額都按正確的填寫就可以。賬務上如果跨年沒有明細余額也不用調整。如果有余而按正確的將科目余額調整過來就可以。比如:借:應付職工薪酬-福利費 (負數(shù))  借:應付職工薪酬-社會保險費(正數(shù))

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填報表時賬載金額和稅收金額都按正確的填寫就可以。賬務上如果跨年沒有明細余額也不用調整。如果有余而按正確的將科目余額調整過來就可以。比如:借:應付職工薪酬-福利費 (負數(shù)) 借:應付職工薪酬-社會保險費(正數(shù))
2019-05-10 13:29:08
借應付職工薪酬,借管理費用負數(shù)。
2021-11-12 10:38:24
您好:個稅收入額填的是工資表上的應發(fā)工資,包括社保和進入應納個稅的福利。應發(fā)工資-社保-公積金-專項附加扣除-5000起征點以后的數(shù)字對應稅率算個稅。
2019-04-23 10:32:50
沒事的。你現(xiàn)在計提就行
2018-10-22 09:02:51
也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現(xiàn)在把這個差額給他補計提起來。跨年了,你這個費用類的科目,通過以前年度損益調整來進行替換。
2020-01-21 13:19:39
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