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花兒
于2019-05-10 13:05 發(fā)布 ??930次瀏覽
姜老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-05-10 13:29
填報(bào)表時(shí)賬載金額和稅收金額都按正確的填寫就可以。賬務(wù)上如果跨年沒有明細(xì)余額也不用調(diào)整。如果有余而按正確的將科目余額調(diào)整過來就可以。比如:借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) (負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(正數(shù))
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姜老師 | 官方答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師
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應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)