老師好,我公司2017年有一筆業(yè)務記賬記錯了應記入應付職工薪酬一應付社會保險費,記入了應付職工薪酬一應付福利費,做2018年匯蒜清繳才發(fā)現(xiàn)應付職工薪酬的報露填寫應付職工薪酬社會保險費和職工福利號是賬面有余額應怎么填寫,會計處理怎么改
花兒
于2019-05-10 13:05 發(fā)布 ??923次瀏覽
- 送心意
姜老師
職稱: 高級會計師
2019-05-10 13:29
填報表時賬載金額和稅收金額都按正確的填寫就可以。賬務上如果跨年沒有明細余額也不用調整。如果有余而按正確的將科目余額調整過來就可以。比如:借:應付職工薪酬-福利費 (負數(shù)) 借:應付職工薪酬-社會保險費(正數(shù))
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填報表時賬載金額和稅收金額都按正確的填寫就可以。賬務上如果跨年沒有明細余額也不用調整。如果有余而按正確的將科目余額調整過來就可以。比如:借:應付職工薪酬-福利費 (負數(shù)) 借:應付職工薪酬-社會保險費(正數(shù))
2019-05-10 13:29:08

借應付職工薪酬,借管理費用負數(shù)。
2021-11-12 10:38:24

您好:個稅收入額填的是工資表上的應發(fā)工資,包括社保和進入應納個稅的福利。應發(fā)工資-社保-公積金-專項附加扣除-5000起征點以后的數(shù)字對應稅率算個稅。
2019-04-23 10:32:50

沒事的。你現(xiàn)在計提就行
2018-10-22 09:02:51

也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現(xiàn)在把這個差額給他補計提起來。跨年了,你這個費用類的科目,通過以前年度損益調整來進行替換。
2020-01-21 13:19:39
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