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城府、
于2019-05-10 15:02 發(fā)布 ??949次瀏覽
馮慧老師
職稱: 中級會計(jì)師
2019-05-10 15:12
把當(dāng)期免抵稅額與增值稅一起計(jì)算附加稅費(fèi)
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老師好,我有前年的免抵退稅沒申報(bào)城建稅,現(xiàn)在如何補(bǔ)
答: 你好 在本期申報(bào)時,補(bǔ)申報(bào),或窗口補(bǔ)申報(bào)同時交納滯納金
答: 你好去大廳申報(bào)就可以
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
最新的城建稅要考慮免抵退稅嗎
答: 你好,需要的,出口企業(yè)的額免抵額繳納附加稅
這是免抵退30,應(yīng)納10(即沒有退稅),免抵=30,算城建稅依據(jù),為什么不是2.1,求解析
討論
第一次申報(bào)免抵退稅,這張表填的對不對,還有沒有漏填的
忘了申報(bào)以前年度免抵退稅的城建稅,現(xiàn)在如何申報(bào)交納
老師報(bào)表上的15欄免抵退稅額是申報(bào)退稅之后下個月自動填上的數(shù)吧。
請問老師,進(jìn)料加工核銷表上應(yīng)調(diào)整免抵退稅額是-7474,這個金額下期申報(bào)退稅的時候在哪里調(diào)整呢?
馮慧老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
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