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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-05-10 17:24

如果是業(yè)務(wù)屬實,可以報銷抵扣進項稅,如果是虛開發(fā)票,如果是抵扣了,就是虛列成本,虛抵進項稅。

獵空 追問

2019-05-10 17:29

實在的發(fā)票

江老師 解答

2019-05-10 17:30

屬于實實在在業(yè)務(wù)的發(fā)票,可以抵扣進項稅,可以在當月或后期認證處理,360天內(nèi)有效。

獵空 追問

2019-05-10 17:31

本月如何記賬

獵空 追問

2019-05-10 17:32

下月抵扣增值稅   又怎么記賬呢?

江老師 解答

2019-05-10 17:33

一、報銷時
借:原材料(或費用類科目)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
二、就是認證抵扣時
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)

獵空 追問

2019-05-10 17:35

是冰箱,算是職工福利

江老師 解答

2019-05-10 17:37

這個做進項認證后,當月再做進項稅轉(zhuǎn)出處理。
如果是單價小于5000元,直接計入費用,如果是單價大于5000元,計入固定資產(chǎn)
一、報銷時
借:管理費用——福利費
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
二、就是認證抵扣時
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)
三、同時認證當月做進項稅轉(zhuǎn)出
借:管理費用——福利費
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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如果是業(yè)務(wù)屬實,可以報銷抵扣進項稅,如果是虛開發(fā)票,如果是抵扣了,就是虛列成本,虛抵進項稅。
2019-05-10 17:24:34
可以啊,…………
2019-10-30 22:29:06
不報銷 就不用認證 當沒發(fā)生 如果 給報銷 就做進項轉(zhuǎn)出處理
2019-05-09 11:04:36
1、是的,個人消費與公司無關(guān),不用做賬的。 2、不用管平臺上的那張發(fā)票。
2018-09-29 09:29:42
你好,可以問對方要完稅證明和發(fā)票復(fù)印件做賬抵扣的,不認證容易形成滯留發(fā)票
2018-12-04 18:08:35
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