
我上月申報(bào)做的無(wú)票銷售,4月份開的16%稅率發(fā)票,5月份申報(bào)用負(fù)數(shù)充上月的無(wú)票銷售,在入16%稅率正數(shù)發(fā)票,申報(bào)表沒16%稅率項(xiàng)了,直接在13%稅率行里直接填嗎老師
答: 對(duì)的,在13%的稅率里面填寫
請(qǐng)問(wèn)公司3月份申報(bào)的時(shí)候做了16%未開票收入申報(bào),4月份開了16%稅率的發(fā)票,這個(gè)月申報(bào)4月份的怎么申報(bào)呢?申報(bào)表上面已經(jīng)沒有16%稅率的了
答: 你這個(gè)要求稅務(wù)局的,沒出現(xiàn)的話就說(shuō)明需要有申報(bào)問(wèn)題的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月份開增值稅發(fā)票稅率有13%、16%的,5月份申報(bào)表16%怎么填寫?
答: 16填寫在13稅率欄里 13的正常填寫

