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白老師真好看
于2019-05-11 12:03 發(fā)布 ??914次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2019-05-11 12:05
填寫增值稅附表一第35行“本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票 ”的數(shù)據(jù),在電子稅務(wù)局申報后,這個數(shù)據(jù)填寫了,其他的此表數(shù)據(jù)自動出來了。就是第1行、第2行、第12行數(shù)據(jù)自動出來了。
白老師真好看 追問
2019-05-11 12:15
那請問有預(yù)繳稅款,應(yīng)該填寫在哪里呢?
江老師 解答
2019-05-11 12:17
這個填寫在主表的預(yù)繳稅款。在增值稅主表“①分次預(yù)繳稅額 28” 填寫
2019-05-11 12:23
就是預(yù)繳了多少就填多少對嗎?預(yù)繳的金額中含有附加稅,這個金額應(yīng)該怎么寫?報附加稅的時候它就自動顯示嗎?
2019-05-11 12:32
這個是不含附加稅的,直接是預(yù)交的增值稅的金額。附加稅是根據(jù)交的增值稅交附加稅,自動顯示出來,看數(shù)據(jù)正確就申報處理。
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江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 67492 個
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