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夕顏
于2016-01-09 17:37 發(fā)布 ??1521次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-01-09 17:40
老師,你是不是寫反了,交納時:借:營業(yè)稅金及附加 貸:銀行存款
夕顏 追問
2016-01-09 21:21
你是不是寫反了,交納時:借:營業(yè)稅金及附加 貸:銀行存款老師,對不起是我把科目寫出了,我一直這樣寫的,今天看來你的分錄我才知道。謝謝
鄒老師 解答
2016-01-09 17:37
借;營業(yè)稅金及附加 貸;應交稅費-相關(guān)明細科目
2016-01-09 18:07
計提 借;營業(yè)稅金及附加 貸;應交稅費-相關(guān)明細科目繳納 借;應交稅費-相關(guān)明細科目 貸;銀行存款
2016-01-09 21:23
不客氣多寫寫,想一下,就知道為什么是要這樣,而不是那樣進行賬務處理
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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夕顏 追問
2016-01-09 21:21
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