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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-13 14:19

您好
差額一分錢計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

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您好 月末需要交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月申報(bào)繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-03-26 14:11:53
你好,一般是這樣的, 增值稅計(jì)提和繳納會(huì)計(jì)分錄: 1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金,上月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
你好借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交),貸應(yīng)交增值稅(未交增值稅),然后應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交)貸銀行存款
2019-07-07 13:07:51
增值稅的話,還是先計(jì)提的。 如果這一期,達(dá)不到征收標(biāo)準(zhǔn),轉(zhuǎn)入其他收益,就可以啦
2020-04-01 22:20:59
增值稅沒有計(jì)提,這個(gè)是沒有計(jì)提
2019-05-21 08:34:29
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