
2022年發(fā)現(xiàn),2020年工資已經(jīng)正確記提,但是發(fā)放工資時(shí)候分錄記成了借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款
答: 借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤。
員工在母公司繳社保,外地子公司發(fā)放工資。此部分社保費(fèi)用理應(yīng)由外地子公司負(fù)擔(dān) ,那由子公司計(jì)提管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。母公司呢,如果 要代為繳社保也需 計(jì)提管理費(fèi)用--保險(xiǎn)費(fèi),那兩邊是不是有些重復(fù)呢?到底賬務(wù)應(yīng)該怎么做?請教,謝謝
答: 你好 母公司掛子公司的往來 母公司:借其他應(yīng)收款=子公司 貸銀行存款 算母公司墊付子公司的錢
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
那借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸方:其他應(yīng)付款 嗎 ,發(fā)放工資時(shí)這部分金額計(jì)入 其他應(yīng)付款?
答: 你好,福利費(fèi)需要通過應(yīng)付職工薪酬過渡,你單位是個(gè)人墊付發(fā)的福利費(fèi)嗎
今年每月房租預(yù)提時(shí),借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做帳,還有有關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做
老師,去年多計(jì)提了2萬的管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)的分錄是借:管理費(fèi)用2萬 貸:其他應(yīng)付款2萬,現(xiàn)在這筆分錄該如何處理了
老師好,12月計(jì)提了 管理費(fèi)用 ~清算 貸其他應(yīng)付款 ~清算 是計(jì)提的補(bǔ)償款,計(jì)提多了,1月份我要怎么沖銷呢?
老師請問:企業(yè)外賬,老板沒有給現(xiàn)金賬,費(fèi)用單子怎么做,我做的是,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-掛老板名下??梢詥??


義氣的小海豚 追問
2019-05-14 15:27
義氣的小海豚 追問
2019-05-14 15:28
小小劉老師 解答
2019-05-14 17:20