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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-05-14 17:09

你好,貸方是應付賬款——暫估,而不是其他應付款

Tubby丹丹???? 追問

2019-05-14 17:11

不可以放其他應付款嗎

鄒老師 解答

2019-05-14 17:11

你好,不可以計入其他應付款的

Tubby丹丹???? 追問

2019-05-14 17:13

收到票之后,是作紅字嗎,然后在做一張正確的

鄒老師 解答

2019-05-14 17:16

你好,根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估   貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品   應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   貸;應付賬款等科目

Tubby丹丹???? 追問

2019-05-14 17:18

暫估比收到的多,那我成本是按照暫估結轉的,收到票后,成本應該怎么調(diào)整呢

鄒老師 解答

2019-05-14 17:22

你好,那需要把之前多結轉的成本沖銷

Tubby丹丹???? 追問

2019-05-14 17:24

直沖銷多的就可以嗎,那我應該怎么做分錄呢

鄒老師 解答

2019-05-14 17:33

你好,借;庫存商品,貸;主營業(yè)務成本

Tubby丹丹???? 追問

2019-05-14 17:38

哦,我明白了,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-05-14 17:43

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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