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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-15 13:41

您好
調增調減都是針對稅收利潤來說的,比如你原材料沒有發(fā)票,但是你計入了成本了,稅法上面是不能稅前扣除的,就要把你的成本減少,利潤調增。如果你有取得發(fā)票,就不用調增,也不用調減。
就是稅法跟會計的不一致形成的

A會計學堂朱老師 追問

2019-05-15 13:48

是這樣的老師,我現(xiàn)在操作的一家一般納稅人企業(yè),享有小微企業(yè)待遇,可是匯算清繳填納稅調整項目明細表時,我把工資啊,業(yè)務招待費一填,我就享受不了小微企業(yè)的減免所得稅了

A會計學堂朱老師 追問

2019-05-15 13:49

要是不填期間費用啊,納稅調整項目明細表時還不用繳稅,可是一填完,就要交稅了

A會計學堂朱老師 追問

2019-05-15 13:50

老師,您說我該怎么辦呢?

bamboo老師 解答

2019-05-15 13:54

這個應該根據(jù)您的實際業(yè)務填表啊 填表了 該交就要交的
小微企業(yè)的減免所得稅 只要有利潤 只是減免一部分 不是全額減免

A會計學堂朱老師 追問

2019-05-15 14:00

老師,在匯算清繳填寫廣告費和業(yè)務宣傳費跨年度納稅調整明細表,這個表是填2018年的廣告費和業(yè)務宣傳費嗎?這個數(shù)據(jù)和期間費用的數(shù)據(jù)是否有沖突呢?

bamboo老師 解答

2019-05-15 14:04

填寫廣告費和業(yè)務宣傳費跨年度納稅調整明細表,這個表是填2018年的廣告費和業(yè)務宣傳費
應該根據(jù)期間費用的數(shù)據(jù)一致

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相關問題討論
您好,學員,首先明確一下您公司發(fā)生的利息支出是向金融機構借款發(fā)生的還是向非金融機構借款發(fā)生的?
2019-04-24 11:21:10
職工薪酬按計提的18年的金額填寫,可以稅前扣除的是匯算清繳結束前已發(fā)放的18年的工資,未發(fā)放的需要納稅調增
2019-04-09 12:58:43
你好,需要填帳載和實際數(shù)據(jù)相同。
2019-05-05 11:41:58
可以調減你的費用成本支出,這樣利潤就增加了,就可以多交企業(yè)所得稅了。
2019-04-30 18:09:50
你好,你有需要調整的項目嗎?
2020-05-12 13:30:29
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