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零@點(diǎn)
于2019-05-16 14:30 發(fā)布 ??749次瀏覽
月月老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-05-16 14:32
你好,先彌補(bǔ)虧損,再繳納所得稅。
零@點(diǎn) 追問(wèn)
2019-05-16 14:34
問(wèn)題是17年企業(yè)所得稅當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)申報(bào)是零,沒(méi)有虧損
要我自己做彌補(bǔ)虧損的科目嗎?
月月老師 解答
2019-05-16 14:44
你好,彌補(bǔ)虧損表前一年是0,是嗎
2019-05-16 14:58
嗯嗯,17年是零
2019-05-16 14:59
你好,那你不能彌補(bǔ)了,因?yàn)闀?huì)計(jì)報(bào)的是0.你聯(lián)系一下專管員,看看是否可以修改。
2019-05-16 15:00
如果不能修改是不是只有交稅了?
2019-05-16 15:02
你好,是的,不修改就得交稅了。
2019-05-16 15:05
那么,老師,公司支付給我的代理記賬費(fèi)用是18年支付的,當(dāng)時(shí)掛在應(yīng)收款,我今年1月份開(kāi)的發(fā)票,給公司,這個(gè)可以在12月份直接做費(fèi)用嗎?這個(gè)公司本來(lái)就是虧本的,現(xiàn)在說(shuō)要交稅老板就喊沒(méi)錢(qián)
2019-05-16 15:06
你好,可以計(jì)入18年的費(fèi)用里面。
2019-05-16 15:09
那么19年開(kāi)的發(fā)票可以附在后面就可以嗎
2019-05-16 15:12
你好,是可以的。付款是在18年。
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月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.99 解題: 21054 個(gè)
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2019-05-16 14:34
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