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“富;貴
于2019-05-16 15:21 發(fā)布 ??799次瀏覽
三寶老師
職稱: 高級會計師,稅務師
2019-05-16 23:06
只需要在附表2第13和14行填寫進項稅額就可以
“富;貴 追問
2019-05-17 08:34
老師,紅沖金額是3752.83如果在14行填寫。那樣我就的轉(zhuǎn)出是7505.66了
2019-05-17 08:35
三寶老師 解答
2019-05-17 09:01
你開過紅字信息表,那不需要在14行填寫
2019-05-17 09:30
那我錯誤的那張是不是要轉(zhuǎn)為抵扣,在第2行填寫
2019-05-17 09:31
你錯誤的那張不是已經(jīng)抵扣了嗎?你問題里說的很清楚。如果你沒有抵扣過,可以填寫在第二行
2019-05-17 09:34
老師,是我說錯了,是認證了還沒有抵扣
什么時候認證的?認證當月就應該是填寫了抵扣項
2019-05-17 10:37
4月認證的,我這個月報4月的增值稅是要把這張轉(zhuǎn)為抵扣是嗎
2019-05-17 10:44
4月認證的,5月填寫4月申報表,填寫附表2第2行,同時填寫第20行
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三寶老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師
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2019-05-17 08:34
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