APP下載
張珣
于2019-05-17 10:56 發(fā)布 ??1302次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-05-17 10:59
你好 都可以的 可以現(xiàn)金或者銀行或者工資扣除 之前多發(fā)了你掛其他應(yīng)收款 對(duì)應(yīng)的方式退回你就沖這個(gè)科目
張珣 追問(wèn)
2019-05-17 11:05
之前我做的是借:管理費(fèi)用,貸銀行存款,現(xiàn)在如果收員工現(xiàn)金怎么做分錄?借,現(xiàn)金,借,管理費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎?要不要做以前年度損益調(diào)整?。?/p>
meizi老師 解答
2019-05-17 11:12
你好 跨年了的話 需要走以前年度損益來(lái)調(diào)整的 要先沖去年的管理費(fèi)用
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.99 解題: 317621 個(gè)
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
張珣 追問(wèn)
2019-05-17 11:05
meizi老師 解答
2019-05-17 11:12