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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-17 10:59

你好 都可以的 可以現(xiàn)金或者銀行或者工資扣除  之前多發(fā)了你掛其他應(yīng)收款 對(duì)應(yīng)的方式退回你就沖這個(gè)科目

張珣 追問

2019-05-17 11:05

之前我做的是借:管理費(fèi)用,貸銀行存款,現(xiàn)在如果收員工現(xiàn)金怎么做分錄?借,現(xiàn)金,借,管理費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎?要不要做以前年度損益調(diào)整?。?/p>

meizi老師 解答

2019-05-17 11:12

你好  跨年了的話 需要走以前年度損益來調(diào)整的   要先沖去年的管理費(fèi)用

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你好 都可以的 可以現(xiàn)金或者銀行或者工資扣除 之前多發(fā)了你掛其他應(yīng)收款 對(duì)應(yīng)的方式退回你就沖這個(gè)科目
2019-05-17 10:59:55
您好 可以這樣賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用——其他 貸:銀行存款 匯算清繳的時(shí)候不得扣除 要調(diào)整
2019-06-14 13:06:40
你好,可以是存現(xiàn) 借;銀行存款 貸;庫存現(xiàn)金
2016-11-14 13:44:35
借:現(xiàn)金250 貸:實(shí)收資本250
2017-12-16 13:53:35
借;庫存現(xiàn)金 貸;銀行存款 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;庫存現(xiàn)金
2016-12-02 15:22:10
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