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送心意

吳少琴老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-05-17 11:51

借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅(藍(lán)字)貸:生產(chǎn)成本_材料費(fèi)(負(fù)數(shù) 紅字)
都是借方金額肯定不平

相遇 追問(wèn)

2019-05-17 12:06

那這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做分錄呢?

吳少琴老師 解答

2019-05-17 13:00

你是暫估的沖掉上月的分錄,按正確分錄做

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您好對(duì)的,是這個(gè)意思的
2023-04-19 10:50:10
當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時(shí)候,都是借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個(gè)操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12
借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅(藍(lán)字)貸:生產(chǎn)成本_材料費(fèi)(負(fù)數(shù) 紅字) 都是借方金額肯定不平
2019-05-17 11:51:26
你好,是的,可以這樣處理的,
2019-12-26 11:53:39
你好 如果企業(yè)在次月計(jì)繳上月的稅款的話,應(yīng)該是:在上月月末將應(yīng)納的增值稅稅款轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計(jì)繳時(shí),借記“應(yīng)交稅金-未交增值稅”科目即可 應(yīng)該是選擇D;而應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預(yù)繳本月的稅款。
2020-02-05 15:41:33
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