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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-17 13:01

您好
應該開始申報繳費的月份就開始 每個月只要申報繳費了就應該做分錄

上善若水 追問

2019-05-17 13:02

那就是當年所繳納的社保費用

bamboo老師 解答

2019-05-17 13:04

是的 是當年繳納的社保費 實際上交的

上善若水 追問

2019-05-17 13:07

好的,老師還有匯繳表格里面賬載金額和實際發(fā)生額 是填寫計提的工資嗎

bamboo老師 解答

2019-05-17 13:09

“賬載金額”:填報納稅人會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額。
“實際發(fā)生額”:分析填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目借方發(fā)生額(實際發(fā)放的工資薪金)

上善若水 追問

2019-05-17 13:10

賬載金額和實際發(fā)生額不一樣是嗎

bamboo老師 解答

2019-05-17 13:12

是的 帳載金額是貸方發(fā)生額 實際發(fā)生額是借方發(fā)生額

上善若水 追問

2019-05-17 13:32

嗯,當年固定資產(chǎn)原值,是不是期末固定資產(chǎn)原值

bamboo老師 解答

2019-05-17 13:34

當年固定資產(chǎn)原值,是期末固定資產(chǎn)原值

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你好,借;其他應收款,貸;銀行存款等科目 借;應付職工薪酬——單位社保,其他應收款(個人負擔部分),貸;其他應收款
2019-05-24 08:24:09
企業(yè)發(fā)生業(yè)務就需要做賬
2020-04-10 10:16:54
您好 應該開始申報繳費的月份就開始 每個月只要申報繳費了就應該做分錄
2019-05-17 13:01:06
你好,紅沖就可以 借管理費用負數(shù)貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬負數(shù),貸預付負數(shù)
2019-11-25 15:25:49
計提工資和社保時(公積金參照社保) 借:管理費用等--工資/社保(公司負擔部分的社保) 貸:應付職工薪酬--工資/社保 實際發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬--工資 貸:其他應付款--社保(個人負擔部分的社保) 應交稅費--應交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借:應付職工薪酬--社保 其他應付款--社保(個人負擔部分的社保) 貸:銀行存款
2018-11-29 11:21:09
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