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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-05-18 13:15

可以的,實際業(yè)務(wù)的沒有風險

財管必過 追問

2019-05-18 13:20

老師你好,之前暫估是 借:庫存商品-暫估  貸:應(yīng)付賬款-暫估,沖紅時, 做紅字分錄,取得發(fā)票,我做的是:借:庫存商品-商品  貸:銀行存款/現(xiàn)金    但是現(xiàn)在   庫存商品-暫估 的余額為負數(shù)  這個怎么處理啊?

答疑郭老師 解答

2019-05-18 13:24

紅字發(fā)票怎么做的,你的成本結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?結(jié)轉(zhuǎn)了也得紅沖

答疑郭老師 解答

2019-05-18 13:24

不是紅字發(fā)票是紅字分錄

財管必過 追問

2019-05-18 13:26

老師    紅字分錄  借:庫存商品-暫估  紅的數(shù)字  貸:應(yīng)付賬款-暫估 紅的數(shù)字,    之前暫估的當月已經(jīng)做了界結(jié)轉(zhuǎn)成本的, 這個結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄也需要沖紅?然后在這個月再做從  借:主營有業(yè)務(wù)成本   貸:庫存商品-商品 這個科目里面轉(zhuǎn)出來嗎

答疑郭老師 解答

2019-05-18 13:28

是的,結(jié)轉(zhuǎn)了成本也得紅沖

財管必過 追問

2019-05-18 13:31

老師你好,這樣主營業(yè)務(wù)成本就會有負數(shù)3000了,這個3000的差額就是取得發(fā)票和暫估時的差額,這個其實是人員的工資支付出去了  這個如何做分錄

答疑郭老師 解答

2019-05-18 13:37

完整的分錄借主營業(yè)務(wù)收入-9400貸庫存商品-9400
借應(yīng)付賬款9400貸庫存商品9400
借庫存商品6400貸應(yīng)付賬款
借主營業(yè)務(wù)成本6400貸庫存商品
成本負數(shù)沒關(guān)系,你以前也是多做了成本,應(yīng)付賬款還是負數(shù)來,只要不是存貨是負數(shù)就可以

財管必過 追問

2019-05-18 13:46

老師  主營業(yè)務(wù)收入-9400  是認真的嗎?
 我做的是:  沖紅成本  借:主營業(yè)務(wù)成本-9400  貸:庫存商品-暫估 -9400
                  取得發(fā)票  借:主營業(yè)務(wù)成本 6400 貸:庫存商品-商品 6400
老師我沖紅的時候,把應(yīng)付賬款-暫估 也已經(jīng)沖紅了,所以不是負數(shù),  你后面的分錄 我不太理解

答疑郭老師 解答

2019-05-18 13:53

主營業(yè)務(wù)成本寫錯了
不是的,你加上借庫存商品貸應(yīng)付賬款9400才是正好的,從上面分錄看也是負數(shù),只不過你的余額不會出現(xiàn)負數(shù),應(yīng)付之前多做了現(xiàn)在紅沖之后做正確的,主營業(yè)務(wù)成本也是一樣的道理,之前多做了3000,現(xiàn)在紅沖再做正確的

財管必過 追問

2019-05-18 13:56

老師 借庫存商品貸應(yīng)付賬款9400  這個分錄是取得發(fā)票時做的分錄 是嗎?

財管必過 追問

2019-05-18 14:31

老師你好,這個暫估是去年暫估,現(xiàn)在需要做回算清繳了,這個主營業(yè)務(wù)成本相差3000的話,怎么處理?

答疑郭老師 解答

2019-05-18 15:06

不是,暫估做
匯算清繳調(diào)增3000

財管必過 追問

2019-05-18 15:08

老師,調(diào)增了,分錄怎么處理?去年暫估的金額是9400的,現(xiàn)在充紅了應(yīng)付賬款~暫估就沒有余額,回算請教調(diào)增之后怎么做分錄?

答疑郭老師 解答

2019-05-18 15:10

借以前年度損益調(diào)整負數(shù)貸庫存商品負數(shù),借應(yīng)付賬款貸庫存商品借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
前面的不要做了
跨年的不能直接用主營業(yè)務(wù)成本

財管必過 追問

2019-05-18 15:15

老師,充紅暫估也不做了?我直接用你這個分錄做?老師這4個分錄做下來就互相沖掉了。。。

答疑郭老師 解答

2019-05-18 15:32

第二個分錄就是紅沖暫估的
是的做這幾個可以

財管必過 追問

2019-05-18 15:43

老師你好,你看下我寫的對不對?發(fā)了圖片

答疑郭老師 解答

2019-05-18 17:12

分錄寫的對的,

財管必過 追問

2019-05-18 18:20

老師你好,我用的檸檬云軟件,沒有以前年度損益調(diào)整,可以用哪個科目代替過渡一下嗎? 這是最后一問了,麻煩老師急救~~~

答疑郭老師 解答

2019-05-18 18:40

用利潤分配-未分配利潤代替

上傳圖片 ?
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