
老師您,我單位2018年收入400萬,業(yè)務招待費1萬,那年報納稅調(diào)整項目中稅收金額填6000對吧,調(diào)增金額4000對吧
答: 業(yè)務招待費是這樣處理的。
企業(yè)所得稅年報中納稅調(diào)整項目明細表業(yè)務招待費支出,賬載金額1892,稅收金額0,本年無收入,該在調(diào)增金額填1892還是調(diào)減金額填1892
答: 賬載金額1892,稅收金額0這個就是調(diào)減的,稅前扣除金額是0了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
18年拿收據(jù)做的招待費,現(xiàn)在對方不給開票了、這筆費用要全額調(diào)增、納稅調(diào)整項目明細表中 (業(yè)務招待費金額帳載金額、稅收金額如何填寫)
答: 你好,可以把這個金額全額填到營業(yè)外支出科目去或者管理費用的其他費用,填業(yè)務招待費總額中沒法計算稅收金額的

