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ζ浮生如夢*
于2019-05-19 10:23 發(fā)布 ??1552次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-05-19 10:24
是的,這個月末是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這個未分配利潤是=本年利潤余額+之前未分配利潤余額之和
ζ浮生如夢* 追問
2019-05-19 10:29
老師,我之前沒有計入營業(yè)外支出科目,計入應(yīng)交稅費里了,現(xiàn)在年報才知道有滯納金,利潤表的凈利潤,該怎樣和資產(chǎn)負債表未分配利潤平衡
2019-05-19 10:32
我的意思是銀行存款和應(yīng)交稅費我都不能調(diào)整的情況下該怎樣處理
maize老師 解答
2019-05-19 10:36
你調(diào)賬就可以沖回你之前做再做以前年度損益調(diào)整就可以,這個是需要調(diào)年初數(shù) 資產(chǎn)負債表的
2019-05-19 10:38
請問需要調(diào)帳用的會計分錄是怎樣寫呢
2019-05-19 10:47
你之前做啥分錄可以寫下么
2019-05-19 11:21
借應(yīng)交稅費貸銀行存款
2019-05-19 11:47
那現(xiàn)在就做借銀行 貸應(yīng)交稅費之后再做借以前年度損益調(diào)整 貸銀行 借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整
2019-05-19 12:58
老師我們是小企業(yè)會計準則
2019-05-19 12:59
小企業(yè)會計準則該怎樣寫會計分錄呢
2019-05-19 13:34
借利潤分配未分配利潤 貸銀行
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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ζ浮生如夢* 追問
2019-05-19 10:29
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2019-05-19 10:32
maize老師 解答
2019-05-19 10:36
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2019-05-19 10:38
maize老師 解答
2019-05-19 10:47
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2019-05-19 11:21
maize老師 解答
2019-05-19 11:47
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2019-05-19 12:58
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maize老師 解答
2019-05-19 13:34