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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-05-19 10:24

是的,這個月末是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這個未分配利潤是=本年利潤余額+之前未分配利潤余額之和

ζ浮生如夢* 追問

2019-05-19 10:29

老師,我之前沒有計入營業(yè)外支出科目,計入應(yīng)交稅費里了,現(xiàn)在年報才知道有滯納金,利潤表的凈利潤,該怎樣和資產(chǎn)負債表未分配利潤平衡

ζ浮生如夢* 追問

2019-05-19 10:32

我的意思是銀行存款和應(yīng)交稅費我都不能調(diào)整的情況下該怎樣處理

maize老師 解答

2019-05-19 10:36

你調(diào)賬就可以沖回你之前做再做以前年度損益調(diào)整就可以,這個是需要調(diào)年初數(shù) 資產(chǎn)負債表的

ζ浮生如夢* 追問

2019-05-19 10:38

請問需要調(diào)帳用的會計分錄是怎樣寫呢

maize老師 解答

2019-05-19 10:47

你之前做啥分錄可以寫下么

ζ浮生如夢* 追問

2019-05-19 11:21

借應(yīng)交稅費貸銀行存款

maize老師 解答

2019-05-19 11:47

那現(xiàn)在就做借銀行 貸應(yīng)交稅費之后再做借以前年度損益調(diào)整 貸銀行 借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整

ζ浮生如夢* 追問

2019-05-19 12:58

老師我們是小企業(yè)會計準則

ζ浮生如夢* 追問

2019-05-19 12:59

小企業(yè)會計準則該怎樣寫會計分錄呢

maize老師 解答

2019-05-19 13:34

借利潤分配未分配利潤 貸銀行

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