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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-20 10:36

您好
借:管理費用
貸:銀行存款
借:應交稅費——應交增值稅——減免稅額
貸:管理費用

畫筆 追問

2019-05-20 10:59

我新辦企業(yè),沒有收入,這個分錄是現(xiàn)在就作還是有收入時在作

bamboo老師 解答

2019-05-20 11:01

等以后有銷項的時候再做這一筆分錄

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相關問題討論
服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280
2018-12-25 14:32:42
借:管理費用貸:現(xiàn)金;借:應交稅費貸:管理費用
2017-12-06 09:25:23
你好,按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-06-17 15:15:40
借管理費用-辦公費 貸銀行存款 然后借應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸管理費用-辦公費。
2018-11-14 14:59:22
發(fā)生時,借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款 抵稅時,借:應交稅費—應交增值稅—減免稅 貸:管理費用—辦公費
2018-11-01 17:01:02
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