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anncyc
于2019-05-21 15:37 發(fā)布 ??1011次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2019-05-21 15:41
你好!是的。一般就做工資當(dāng)成本了
anncyc 追問
2019-05-21 16:00
你好,具體分錄怎么做呢?原先的工資都做管理費(fèi)用了
宋生老師 解答
2019-05-21 16:07
你好!借主營業(yè)務(wù)成本--xx項(xiàng)目 貸應(yīng)付職工薪酬。
2019-05-21 16:36
原先管理費(fèi)用部分的應(yīng)付職工薪酬要轉(zhuǎn)回去嗎?
2019-05-21 16:37
你好!是的.你i計入管理費(fèi)用,就不能再計入成本.要改
2019-05-21 16:58
是不是只要把發(fā)票開出去當(dāng)月的工資全部做成本就可以了?
2019-05-21 17:01
你好!是的。收入和成本對應(yīng)
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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anncyc 追問
2019-05-21 16:00
宋生老師 解答
2019-05-21 16:07
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2019-05-21 16:36
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2019-05-21 16:37
anncyc 追問
2019-05-21 16:58
宋生老師 解答
2019-05-21 17:01