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細膩的諾言
于2019-05-22 11:36 發(fā)布 ??1204次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-05-22 11:38
你好,根據(jù)你提供的圖片,是收入多確認了0.16,銷項稅額少確認了0.16那就應當這樣做調整分錄的借;主營業(yè)務收入 0.16貸;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)0.16
細膩的諾言 追問
2019-05-22 12:03
老師,我這是跨月的
鄒老師 解答
你好,跨月沒有跨年,就是直接通過相應科目調整的
2019-05-22 12:11
上月的主營已經轉入了本年利潤了
2019-05-22 12:49
你好,那這個月做這個分錄借;主營業(yè)務收入 0.16貸;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)0.16然后也結轉到本年利潤就是了借;本年利潤,貸;主營業(yè)務收入 0.16
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沖暫估時,納稅調整表如何填
答: 納稅調整明細表扣除項目的其他里面。
納稅調整表沒有可以全部填 0 嗎
答: 你好!填是可以填。但是能不能通過這個不一定。你試試
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
罰息填在納稅調整表的哪里
答: 您好,是財政罰息嗎還是
納稅調整了,怎么調賬
討論
老師,26題A為什么不需要調整
對于這種如何調整。
請問這個題調整部分的原理
存貨追溯調整法,怎么追溯到期初增減變化?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624786 個
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細膩的諾言 追問
2019-05-22 12:03
鄒老師 解答
2019-05-22 12:03
細膩的諾言 追問
2019-05-22 12:11
鄒老師 解答
2019-05-22 12:49