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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-05-22 11:38

你好,根據(jù)你提供的圖片,是收入多確認了0.16,銷項稅額少確認了0.16
那就應當這樣做調整分錄的
借;主營業(yè)務收入 0.16
貸;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)0.16

細膩的諾言 追問

2019-05-22 12:03

老師,我這是跨月的

鄒老師 解答

2019-05-22 12:03

你好,跨月沒有跨年,就是直接通過相應科目調整的

細膩的諾言 追問

2019-05-22 12:11

上月的主營已經轉入了本年利潤了

鄒老師 解答

2019-05-22 12:49

你好,那這個月做這個分錄
借;主營業(yè)務收入 0.16
貸;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)0.16
然后也結轉到本年利潤就是了
借;本年利潤,貸;主營業(yè)務收入 0.16

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相關問題討論
納稅調整明細表扣除項目的其他里面。
2020-04-29 15:45:10
你好!填是可以填。但是能不能通過這個不一定。你試試
2017-05-10 14:15:21
具體是什么樣的賠償?
2024-05-23 13:59:18
您好,是財政罰息嗎還是
2023-12-01 19:45:02
你好,填寫你需要納稅調整的項目
2018-05-23 14:53:50
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