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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-05-22 14:21

沖銷原來的分錄,按正確的金額入賬。必須當(dāng)月有收入時處理

奶茶 追問

2019-05-22 15:14

老師,具體會計分錄怎么寫呢?基礎(chǔ)不是很好

江老師 解答

2019-05-22 15:53

一、沖銷前期暫估入庫
借: 庫存商品/暫估入庫   負(fù)數(shù)
 貸: 預(yù)付賬款   負(fù)數(shù)
二、沖銷前期結(jié)轉(zhuǎn)成本
借: 主營業(yè)務(wù)成本/暫估商品 負(fù)數(shù)
貸 :庫存商品/暫估入庫   負(fù)數(shù)
三、按發(fā)票入庫
借: 庫存商品
 貸: 預(yù)付賬款   
四、結(jié)轉(zhuǎn)成本
借: 主營業(yè)務(wù)成本
貸: 庫存商品

奶茶 追問

2019-05-22 16:12

雖然跨年了,但是金額比較小,所以就不用以前年度損益調(diào)整,是這個意思嗎?

江老師 解答

2019-05-22 16:17

這個金額較小,就不用以前年度損益調(diào)整了。影響不大。就是退一萬步說,補稅也補的不多

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