老師,您好,轉(zhuǎn)過來的賬掛了應(yīng)收幾十萬,預(yù)收幾萬,其他應(yīng)收幾十萬的賬,應(yīng)該是16年之前的舊賬一直掛著,客戶又沒有提供明細(xì)賬過來?,F(xiàn)在一直掛著,怎么處理比較好呢
huan0617
于2019-05-23 09:56 發(fā)布 ??871次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
2019-05-23 10:01
同學(xué)。這些款是什么原因轉(zhuǎn)過來,以后是否收到,如果不行,你要該計(jì)壞賬就提壞賬。
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同學(xué)。這些款是什么原因轉(zhuǎn)過來,以后是否收到,如果不行,你要該計(jì)壞賬就提壞賬。
2019-05-23 10:01:38

你好,報(bào)表里的數(shù)據(jù)重分類過了,其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款科目借方余額+其他應(yīng)付款借方余額
2018-09-11 08:38:42

您好,重新建賬,不都是估計(jì)的數(shù)字,比如應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收,以及其他應(yīng)付的明細(xì)賬,不能隨便編個數(shù)字的,是要根據(jù)欠條來建立數(shù)據(jù)的。至于哪個公司,哪個項(xiàng)目的多少余額,也是要根據(jù)與對方核對的數(shù)據(jù)來建立的。不能編數(shù)據(jù)的,沒有根據(jù)的數(shù)據(jù),寧可定為0,也不能隨便編數(shù)據(jù)的,會計(jì)人員做的數(shù)據(jù),一般都是有根有據(jù)的。否則,承擔(dān)的責(zé)任太大了,有可能您承擔(dān)不起的。
2017-12-12 23:40:29

你好,你在制表時(shí)應(yīng)該把預(yù)收的客戶也要做上去才行。
2016-11-14 19:50:12

你好,需要做本月合計(jì),本年累計(jì)的
2019-02-27 09:26:21
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huan0617 追問
2019-05-23 10:04
陳詩晗老師 解答
2019-05-23 10:06
huan0617 追問
2019-05-23 10:23
陳詩晗老師 解答
2019-05-23 10:25