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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-05-23 11:39

你好,金額這么大為什么不開票呢,不能計提折舊稅前扣除,你還要納稅調增。

菠蘿 追問

2019-05-23 11:43

交哪些稅呢,老師

月月老師 解答

2019-05-23 11:44

你好,你買設備的進項稅額需要繳納,還有沒有發(fā)票,年底匯算清繳要調增50萬元。

菠蘿 追問

2019-05-23 11:45

好的老師

月月老師 解答

2019-05-23 11:47

你好,麻煩給個五星好評,謝謝了。

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相關問題討論
你好,金額這么大為什么不開票呢,不能計提折舊稅前扣除,你還要納稅調增。
2019-05-23 11:39:35
你好,增值稅發(fā)票3%,50X3%/1十3%二1.46
2019-05-23 11:34:38
你好,你是說對方的稅費嗎
2019-05-23 11:34:05
你好 你購買設備需要開票入賬的 小規(guī)模不存在進項稅 只是你需要有購進發(fā)票來入賬 你是說的銷售方怎么交稅?
2019-05-23 13:37:39
這個需要交的稅有:車船稅、購置稅,購銷合同的印花稅,當然你們交的錢中含了增值稅。 銷售時,需要簡易計稅,交增值稅,征收率3%,交增值閣的附加稅,含7%的城建稅、3%的教育費附加、2%的地方教育附加,以及購銷合同的印花稅,萬分之三。有利潤交企業(yè)所得稅。
2019-07-11 10:58:23
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