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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2016-01-12 16:28

金額是減去個人繳納部分的是吧?我們用老板另一家公司的賬戶繳納的

韓箏 追問

2016-01-12 16:31

不用計提?

韓箏 追問

2016-01-12 16:43

是當月計提當月做著2筆嗎

羅老師 解答

2016-01-12 16:20

借 應付職工薪酬-社保 貸 銀行存款

羅老師 解答

2016-01-12 16:30

這個是公司承擔部分

羅老師 解答

2016-01-12 16:33

需要計提,你提問的繳納嘛,計提 
借 管理費用-職工薪酬  貸 應付職工薪酬-社保

羅老師 解答

2016-01-12 17:23

對,當月計提,

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 借:應付職工薪酬-單位社保費 借:其他應收款-個人社保費 貸:銀行存款
2020-07-09 15:04:43
借 應付職工薪酬-社保 貸 銀行存款
2016-01-12 16:20:46
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2021-11-29 15:04:02
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-04-11 08:46:55
你好 補做計提分錄 借;以前年度損益調整等科目, 貸;應付職工薪酬—社保 繳納社保 借;應付職工薪酬—社保 , 其他應收款(個人負擔部分),貸;銀行存款等科目
2020-05-20 16:51:17
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