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勤懇的小懶豬
于2019-05-25 15:32 發(fā)布 ??4283次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-05-25 15:33
你好,是什么原因導致二者數(shù)據(jù)有差異?
勤懇的小懶豬 追問
2019-05-25 15:37
原因是: 科目調整:22210105 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額: 22210101 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 : 現(xiàn)在要怎么調整???
2019-05-25 15:39
差額正好是留抵稅額,您直接告訴我怎么調,好嗎?謝謝
鄒老師 解答
你好,是賬上進項稅額多了,還是少了
2019-05-25 15:47
賬上進項稅額多了,要怎么調呢?
2019-05-25 15:49
你好,借;應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ,你可以做這個調整分錄
2019-05-25 15:53
可轉出未交增值稅這個余額是對的啊,這樣做,轉出未交增值稅又對不上了。
2019-05-25 16:02
你好,那是銷項稅額結轉 的數(shù)據(jù)錯誤了?
2019-05-25 16:09
好像沒錯..........有沒有其他辦法調整?
2019-05-25 16:10
你好,銷項沒有錯,轉出未交增值稅沒有錯,那進項稅額應當也沒有錯誤才是啊
2019-05-25 16:17
鄒老師,可以做其他分錄嗎?教一下我。
2019-05-25 16:20
你好,需要查明是什么原因才知道如何調整的根據(jù)你之前描述,銷項沒有錯誤,轉出未交增值稅也沒有錯誤,通常情況下進項稅額也沒有錯誤才是的
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增值稅納稅申報表中當年進項稅額為0,銷項稅額的本年累計數(shù)表示繳納的增值稅嗎?
答: 是的
增值稅申報表30行本年累計,上個月進項大于銷項,未交增值稅,這筆是否也計入本年累計?
答: 你好,上個月進項大于銷項,是不交增值稅的。30欄是填本期繳納上期應納稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
申報6月的增值稅發(fā)現(xiàn)5月份的增值說進項稅額沒有累計到本年累計里怎么辦?
答: 這個你可以打電話問一下12366是不是系統(tǒng)問題
增值稅納稅申報表24行對應的本年累計數(shù)是不是截止申報月份本年總計繳納增值稅金額
討論
老師,增值稅申報表里本年累計進項稅額和上月留扺稅額不一致,怎么回事?
增值稅納稅申報表,本年累計那一欄有金額么?
增值稅申報表全年累計出口銷售額大于出口退稅系統(tǒng)全年累計出口銷售額怎么處理?增值稅申報表多申報了200多萬
老師,我今年3月底去更改了2月的增值稅申報表,做了一筆20萬的進項稅額轉出,正常在4月以后的增值稅報表中進項稅額轉出欄的本年累計數(shù)應該會體現(xiàn)轉出的金額才對的,但是為什么我的增值稅申報表,進項稅額轉出那一欄的累計數(shù)是零的、
鄒老師 | 官方答疑老師
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2019-05-25 16:20