我司為人力資源服務(wù)公司 承接已建筑勞務(wù)外包,含 問
先算不含稅收入:785 萬 ÷(1%2B6%)≈740.57 萬元 按 5% 稅負(fù)算企業(yè)所得稅:785 萬 ×5%=39.25 萬元 倒推稅前利潤(rùn)(按 25% 稅率):39.25 萬 ÷25%=157 萬元 總成本 = 不含稅收入 - 稅前利潤(rùn)≈740.57 萬 - 157 萬 = 583.57 萬元 即總成本需控制在約 583.57 萬元 答
@郭老師,追問次數(shù)用完,我覺得退貨大概率不太可能 問
同學(xué)你好 截圖給我看看 答
老師好,我們是一般納稅人,購買無紡布袋子,要開專票 問
若對(duì)方開具13%專票,讓開專票 答
老師,公司沒有車,員工出差能報(bào)銷加油費(fèi)、過路費(fèi)嗎 問
公司沒有車,員工出差能報(bào)銷加油費(fèi)、過路費(fèi)。 答
老師,公司7月來了一個(gè)新員工,這月申報(bào)個(gè)稅,該同事的 問
您好,如果他當(dāng)年沒有申報(bào)過工資是按1到7月扣,如果上過班,就是按5000 答

小規(guī)模免交增值稅,怎么賬務(wù)處理
答: 同學(xué) 您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模免增增值稅的增值稅怎么賬務(wù)處理
答: 借應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人季度免交增值稅的賬務(wù)處理
答: 同學(xué)你好 目前免交增值稅不用做增值稅的處理,直接確認(rèn)收入即可

