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綿柳
于2019-05-27 09:35 發(fā)布 ??806次瀏覽
三寶老師
職稱: 高級會計師,稅務師
2019-05-27 09:37
你上年納稅調(diào)整后的應納稅所得額就是“企業(yè)所得稅彌補虧損明細表”中2017年的“當年境內(nèi)所得額”你可以看一下2017年的清算匯繳報表
綿柳 追問
2019-05-27 09:38
2017年所有的數(shù)據(jù)都是0
三寶老師 解答
2019-05-27 09:40
一般不會出現(xiàn)這種情況,應該是有調(diào)整。如果你確認數(shù)據(jù)有誤,撥打當?shù)?2366電話,讓稅務幫你處理
2019-05-27 09:43
這是屬于系統(tǒng)問題嗎
2019-05-27 09:45
一般不會錯誤,我還是認為是你2017年申報匯算清繳的問題。如果你確認你匯算清繳是正確的,那就是系統(tǒng)問題
2019-05-27 09:49
應該是會上2017年匯算出問題,因為當時是0申報。那這樣要怎么解決呢?
2019-05-27 09:50
只要是錯誤的,不管是什么原因,都需要找稅務局處理
2019-05-27 09:54
可是我在填寫2018年年報的時候,2017年的數(shù)據(jù)跟2018年的數(shù)據(jù)都是沒問題的,現(xiàn)在我也不知道為什么彌補虧損的明細表會不對。不知道哪里出問題,我應該怎么找稅務呢?
2019-05-27 09:56
你把你的問題向稅務描述清楚,他們會幫你處理的
是找當?shù)氐亩悇諜C關專管員,還是就是12366?
2019-05-27 09:59
你直接打12366吧,這事不用專管員
2019-05-27 10:00
好的,謝謝老師,辛苦您了!
2019-05-27 10:02
不客氣,祝你工作愉快,滿意請五星好評
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三寶老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師
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2019-05-27 10:02