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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-05-27 10:57

這報表有問題,貨幣資金都成負數(shù)了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-27 11:00

不用管,看這個

文文老師 解答

2019-05-27 11:27

需要進行往來重分類,可使資產(chǎn)為正數(shù)。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-27 13:42

怎么往來重分類

文文老師 解答

2019-05-27 15:25

應收重分類到預收
應付重分類到預付

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-27 15:41

老師 剛按照您的說話 ,我用重分類調(diào)了后 資產(chǎn)和負債都有正數(shù)是正常的嗎

文文老師 解答

2019-05-27 16:00

重分類調(diào)了后 資產(chǎn)和負債都有正數(shù)是正常的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-27 16:23

我就是把原先的“應收賬款和應付賬款里面的負數(shù)刪除”,     重新 把應收的數(shù)據(jù)填到預付  應付填到預收 (而且原有的負數(shù)改為正數(shù)了)
這樣的做法我不知道對不對

文文老師 解答

2019-05-27 16:56

把原先的“應收賬款和應付賬款里面的負數(shù)刪除”, 重新 把應收的數(shù)據(jù)填到預收 應付填到預付

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-27 17:21

原先的數(shù)據(jù)都是負數(shù)哦 
照搬?

文文老師 解答

2019-05-28 09:33

應收的負數(shù)刪除了,在預收填上應收的正數(shù)據(jù),注意是正數(shù)。

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相關(guān)問題討論
好,具體是哪個科目發(fā)來看一下?
2022-06-07 19:19:12
同學你好 這個是可以的
2021-01-08 07:28:16
負債和所有者權(quán)益你只要把未分配利潤填好,再在應付賬款里增加點就好了,然后再填資產(chǎn),
2020-08-05 10:58:47
您好,同學,您的理解有誤,第7題的B選項,用現(xiàn)金回購本公司股票,是負債不變,資產(chǎn)及所有者權(quán)益減少。
2020-07-21 15:06:58
你好,不是花費,是資產(chǎn)總額。
2016-07-08 15:17:23
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