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雪兒snower
于2015-09-06 16:07 發(fā)布 ??884次瀏覽
羅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2015-09-06 20:41
感謝老師,只備份總賬?我看了 沒有看到呢?
羅老師 解答
2015-09-06 16:59
把固定資產(chǎn)模塊的數(shù)據(jù)填充進去,然后進行計提折舊 結賬,總賬要結賬就必須把啟用的幾個功能模塊結賬,才能結賬的哈 這樣挺麻煩的。 可以直接把總賬系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)備份,然后重建帳套,然后導入數(shù)據(jù)。 固定資產(chǎn)模塊不去動
2015-09-07 11:12
備份的時候選擇。
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反結賬出現(xiàn)已結轉怎么弄?
答: 您好,先反結帳就可以了
老師,我一不小心結賬到八月份了,結果就反結賬又反到四月份去了,怎么弄
答: 你好 找下你的軟件售后幫你看看 這個反結賬的不對 你應該弄錯了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
反結賬后如何結轉下年
答: 你好,同學。你反結轉后,再正常結轉 就是了
已結轉怎么反結賬?
討論
已經(jīng)反結賬為什么還不能改憑證
老師,這個在哪里反結賬?我這個版本沒有財務處理選項這里也沒有反審核
K3系統(tǒng)怎么反結賬到1月份呀?
請問已經(jīng)季報這個季度了,還可以反結賬修改或增加錄入憑證嗎,不想做到跨年里
羅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.96 解題: 16960 個
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羅老師 解答
2015-09-06 16:59
羅老師 解答
2015-09-07 11:12