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阿真
于2019-05-28 13:33 發(fā)布 ??969次瀏覽
季老師
職稱: 高級會計師,稅務師,建造師
2019-05-28 14:23
通過專項應付款更好。借銀行存款 貸:專項應付款 付款借專項應付款 貸銀行存款
阿真 追問
2019-05-28 19:01
你說的付款時借專項應付款,貸銀行存款行。但我怎么記入固定資產呢?
季老師 解答
2019-05-29 08:08
企業(yè)還是事業(yè)。借固定資產,貸資本公積?;蛘呓韫潭ㄙY產,貸銀行存款。借專項應付款 貸資本公積
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收到錢時,借:銀行存款 貸:其他應付款之后用這筆錢購買了固定資產,借:固定資產 貸方科目是什么其他應付款怎么就平賬了?
答: 你好 貸銀行存款 單位不是支付了。
之前收到錢借:銀行存款貸:其他應付款購買了固定資產借:固定資產,應該貸什么?
答: 借:固定資產 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,總公司出資給分公司買的車子怎么做賬?收到錢時,借:銀行存款 貸:其他應付款——總公司買車時,借:固定資產 貸銀行存款這樣對不對?
答: 是的,你的理解很對
您好,咨詢下6月末報表有銀行存款數(shù)和其他應付款數(shù)據,還有固定資產數(shù)據。那么在7月份注銷時處理業(yè)務先用銀行存款還款然后變賣固定資產,那么清算資產損失表及負債表填寫的數(shù)據是6月末的還是7月處理完固定資產及還完款的數(shù)據。提供本年1-12月的報表數(shù)據是提供1-6月的還是包含了7月清算數(shù)據
討論
期初建賬,試算不平,怎么辦銀行存款余額,固定資產都是對的其他應付款和固定資產對應資產這里有銀行存款余額放到實收資本里行嗎
實操課程里面有個李陽買稅控盤,這個是借固定資產,貸其他應付款-李陽。。我不懂貸方,要是我寫銀行存款
用其他應付款購買固定資產,實際用銀行存款付款,借其他應付款,貸銀行存款;固定資產怎么增加?借固定資產,貸什么?
甲公司從B公司購買電腦5臺,25000元,機柜3個3000元,硬件設備6個30000元,共計58000元,貸貨已收,實際開票30500元,借,固定資產30500元貸,銀行存款16600元,貸其他應付款13900元,現(xiàn)與B公司商量退回硬件設備1個0000元,2個6000元共計16000元,此筆業(yè)務財務怎么處理?
季老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,建造師
★ 4.95 解題: 4222 個
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阿真 追問
2019-05-28 19:01
季老師 解答
2019-05-29 08:08