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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-05-28 13:44

不做賬,你們沒有實際發(fā)生的費(fèi)用做吧,沖回吧

張小Q 追問

2019-05-28 13:50

有費(fèi)用,多計提了28780.93,同時補(bǔ)交所得稅217.03

maize老師 解答

2019-05-28 13:52

沖回,還有實際沒有發(fā)生的費(fèi)用下次不要先入賬了,要不查到估計對你們罰款的

張小Q 追問

2019-05-28 13:52

麻煩老師告知這兩項 分錄,謝謝!

maize老師 解答

2019-05-28 13:54

你用啥會計準(zhǔn)則啊

張小Q 追問

2019-05-28 13:55

企業(yè)會計準(zhǔn)則

maize老師 解答

2019-05-28 13:57

那就沖回你之前借xx貸以前年度損益調(diào)整 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,計提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
  借:利潤分配-未分配利潤
  貸:以前年度損益調(diào)整。
  補(bǔ)交稅款時
  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
下次不要做,沒有發(fā)生的做這個要是稽查到會罰款,依據(jù)是實際發(fā)生的,你這個是虛列費(fèi)用

張小Q 追問

2019-05-28 14:24

處理多提費(fèi)用分錄沒看明白,麻煩老師再說一下,謝謝

maize老師 解答

2019-05-28 14:26

你之前咋做的啊,你先回復(fù)我吧

張小Q 追問

2019-05-28 14:35

是這樣做的老師

maize老師 解答

2019-05-28 14:38

那現(xiàn)在做借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤

張小Q 追問

2019-05-28 14:42

好的,感謝老師耐心解答?。?/p>

maize老師 解答

2019-05-28 15:17

滿意請給五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
不做賬,你們沒有實際發(fā)生的費(fèi)用做吧,沖回吧
2019-05-28 13:44:55
你好,直接做補(bǔ)繳所得稅的分錄 借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅金-所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-04-09 15:03:59
你好, 如果計提多了,多的部分不可以稅前扣除的(這是稅務(wù)上的規(guī)定,直接填寫納稅申報表就可以了,不用做會計分錄的)
2019-12-25 14:45:54
你好,上年度多計提費(fèi)用,匯算清繳需要做費(fèi)用調(diào)整減少處理,調(diào)增應(yīng)納稅所得額
2020-05-18 11:06:30
這個費(fèi)用你算到19年里面
2019-03-26 11:28:50
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