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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-28 16:17

您好
借:管理費用 40320 
應交稅費——應交增值稅-進項稅額
貸:庫存現(xiàn)金等 40320
貸:應交稅費——應交增值稅-進項稅轉出

 つ.半夏 追問

2019-05-29 15:45

總金額是40320  這個不用價稅分離嗎?進項稅額和轉出的金額應該是多少呢?一定要進項轉出嗎?

bamboo老師 解答

2019-05-29 15:47

招待客戶的 價稅合計計入管理費用科目
進項稅額跟進項轉出稅額都是您發(fā)票上的稅額

上傳圖片 ?
相關問題討論
借 XX 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款
2016-04-27 10:54:44
你好,等認證的當月再轉入進項稅額。 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應交稅費-待認證進項稅額
2021-11-25 17:27:10
借:固定資產 應交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款等
2024-01-20 10:51:14
領購時候不寫分錄,開票時候寫分錄
2015-11-07 14:36:00
借:原材料 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應付賬款
2023-12-22 14:32:01
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