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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-05-28 17:31

這個屬于貨到單未到的情況,是要做暫估分錄的。
借:庫存商品   貸:應付賬款--應付暫估款

晶仔 追問

2019-05-28 17:33

每次進貨直接對公賬戶把貨款給對方了,對方貨到單未到

張艷老師 解答

2019-05-28 21:27

這個先做
借  預付賬款  貸  銀行存款
然后再做上面的暫估分錄
等下月取得發(fā)票后,要做
借  庫存商品  負數(shù)  
       貸  應付賬款-應付暫估款  負數(shù)
借  庫存商品
       應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
        貸  預付賬款

晶仔 追問

2019-05-28 22:49

嗯嗯,好的,明白了,謝謝老師的解答

張艷老師 解答

2019-05-29 07:06

您客氣了,祝您學習愉快工作順利

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