支付殘保金怎么做賬 問(wèn)
計(jì)提: 借:管理費(fèi)用--殘保金, 貸:其他應(yīng)付款-殘保金, 上交時(shí): 借:其他應(yīng)付款--殘保金; 貸:銀行存款 答
購(gòu)入的模具是做固定資產(chǎn)嗎?這個(gè)不是計(jì)提折舊而是 問(wèn)
購(gòu)入的模具可做固定資產(chǎn),則對(duì)應(yīng)計(jì)提折舊 答
1月份補(bǔ)繳的2024年7-11的社保,公司部份的要記入1 問(wèn)
直接計(jì)入1月的費(fèi)用就行 答
老師,貸款還款還收到一張銀行開(kāi)的貸款服務(wù)的發(fā)票, 問(wèn)
您好,是的,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用里面 答
老師好,我們支出一筆款項(xiàng),該筆款項(xiàng)用于幫我們公司 問(wèn)
借:管理費(fèi)用---咨詢(xún)費(fèi)-100? 貸:銀行存款-106 應(yīng)交稅費(fèi)---進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6? 答

所得稅匯算清繳需要計(jì)提嗎?繳納匯算清繳所得稅分錄個(gè)計(jì)提匯算清繳所得稅分錄?
答: 您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話(huà),還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
老師你好,請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳時(shí),工資薪金賬載金額和實(shí)際發(fā)生額這兩個(gè)數(shù)應(yīng)該一致嗎?12月份的工資是在2020年一月份發(fā)放的
答: 您好,在2020年1月發(fā)放的那個(gè)也是實(shí)際發(fā)生金額,只要您19年計(jì)提的工資都發(fā)放了,那賬載金額和實(shí)際發(fā)生金額就是一樣的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
所得稅匯算清繳工資薪金調(diào)整表中工資薪金支出的賬載金額與實(shí)際發(fā)生額該填寫(xiě)什么
答: 賬載金額填寫(xiě)你賬上計(jì)提的 實(shí)際金額,填寫(xiě)實(shí)際發(fā)下去的。

