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木 木
于2019-05-29 15:16 發(fā)布 ??703次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-05-29 15:23
同學,這個入賬費是分攤你后面的收入
木 木 追問
2019-05-29 15:47
這個該怎么做分錄
陳詩晗老師 解答
2019-05-29 16:50
支付時借:合同資產(chǎn)貸:銀行存款后期比如收入10萬借:銀行存款10貸:營業(yè)收入7合同資產(chǎn)3
2019-05-29 17:37
老師我是這樣理解的收對方入場費借銀行存款貸 主營業(yè)務(wù)收入如果這筆費用按月攤銷應(yīng)該如何攤銷。
2019-05-29 18:14
你是受對方,我理解成你支付了
2019-05-29 18:15
收到時借:銀行存款貸:合同負債分攤借:合同負債貸:營業(yè)收入
2019-05-29 18:31
老師 貸方是合同負債?有這個科目嗎?
2019-05-29 19:45
這是18年新科目,以前用預(yù)收賬款
2019-05-29 21:17
老師 我是這樣理解的借銀行存款貸預(yù)收賬款月攤銷借預(yù)收賬款貸 營業(yè)收入
2019-05-29 21:18
是的。同學。就是你理解 的這樣,只是現(xiàn)在預(yù)收 賬款科目 嚴格 講用合同負債代替
2019-05-29 21:21
合同合同負債是負債類科目?老師 用這個合同負債科目我方與對方是沒有合同的這個有影響嗎?
2019-05-29 21:27
老師 如果這個聯(lián)營入場費中途終止沒有攤銷完這個分錄怎么做?
2019-05-29 21:47
如果你企業(yè)沒有用過合同負債,你可以暫按預(yù)收處理。沒有攤銷完,如果不退作為收入處理。
2019-05-29 21:48
那最后這個分錄該咋做?
2019-05-29 21:49
借:預(yù)收 賬款貸:營業(yè)外收入
2019-05-29 21:53
謝謝老師
2019-05-29 22:37
不客氣,祝你工作愉快
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陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
★ 4.99 解題: 179276 個
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