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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-05-29 15:23

同學,這個入賬費是分攤你后面的收入

木 木 追問

2019-05-29 15:47

這個該怎么做分錄

陳詩晗老師 解答

2019-05-29 16:50

支付時
借:合同資產(chǎn)
貸:銀行存款
后期比如收入10萬
借:銀行存款10
貸:營業(yè)收入7
合同資產(chǎn)3

木 木 追問

2019-05-29 17:37

老師我是這樣理解的
收對方入場費
借銀行存款
貸 主營業(yè)務(wù)收入
如果這筆費用按月攤銷應(yīng)該如何攤銷。

陳詩晗老師 解答

2019-05-29 18:14

你是受對方,我理解成你支付了

陳詩晗老師 解答

2019-05-29 18:15

收到時
借:銀行存款
貸:合同負債
分攤
借:合同負債
貸:營業(yè)收入

木 木 追問

2019-05-29 18:31

老師 貸方是合同負債?有這個科目嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-05-29 19:45

這是18年新科目,以前用預(yù)收賬款

木 木 追問

2019-05-29 21:17

老師 我是這樣理解的
借銀行存款
貸預(yù)收賬款
月攤銷
借預(yù)收賬款
貸 營業(yè)收入

陳詩晗老師 解答

2019-05-29 21:18

是的。同學。就是你理解 的這樣,只是現(xiàn)在預(yù)收 賬款科目 嚴格 講用合同負債代替

木 木 追問

2019-05-29 21:21

合同合同負債是負債類科目?老師 用這個合同負債科目我方與對方是沒有合同的這個有影響嗎?

木 木 追問

2019-05-29 21:27

老師 如果這個聯(lián)營入場費中途終止沒有攤銷完這個分錄怎么做?

陳詩晗老師 解答

2019-05-29 21:47

如果你企業(yè)沒有用過合同負債,你可以暫按預(yù)收處理。
沒有攤銷完,如果不退作為收入處理。

木 木 追問

2019-05-29 21:48

那最后這個分錄該咋做?

陳詩晗老師 解答

2019-05-29 21:49

借:預(yù)收 賬款
貸:營業(yè)外收入

木 木 追問

2019-05-29 21:53

謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-05-29 22:37

不客氣,祝你工作愉快

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相關(guān)問題討論
同學,這個入賬費是分攤你后面的收入
2019-05-29 15:23:17
您好!借:長期待攤費用-促銷費 貸:應(yīng)付賬款等 然后每個月借營業(yè)費用 貸長期待攤費用。
2017-01-10 16:06:32
你好!你已經(jīng)怎么在分月攤銷呢?
2019-05-29 17:54:05
您好,不需要攤銷的,一次性記入費用科目。
2017-06-10 13:58:55
借:固定資產(chǎn) 800 貸:資本公積 800 借:年初未分配利潤 400 管理費用 50 貸:固定資產(chǎn) 450
2022-05-31 10:55:24
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