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ykuaiji
于2019-05-30 09:32 發(fā)布 ??894次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2019-05-30 10:36
您好,他原來有總賬和明細賬,可以根據(jù)最后一期的明細賬的余額建期初的,還有既然和審計的余額都可以對上的話,也可以用這個往來明細的,最好是再和明細賬核對一下。
ykuaiji 追問
2019-05-30 10:51
謝謝老師,但是他的明細賬也只有一級,只有一個往來單位
2019-05-30 10:52
那我是不是可以沿用審計預審數(shù)據(jù)里的具體單位明細?
文老師 解答
那您也就只能根據(jù)審計的數(shù)據(jù)了
2019-05-30 11:05
謝謝,我可以直接以審計預審的這個二三級科目明細來做為依據(jù)進行做賬是吧?
2019-05-30 11:06
這個是可以作為依據(jù)的是吧?
2019-05-30 11:22
這是沒有辦法的辦法正常是根據(jù)她原來對帳的期末余額,但他帳上沒有,慶幸的是金額是正好一致的
2019-05-30 12:30
好的,謝謝
2019-05-30 12:35
不客氣,這是我們的職責所在
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文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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