
什么叫增值稅增量留抵稅額?進(jìn)項(xiàng)稅額留抵嗎?
答: 你好,是的,就是增值稅進(jìn)項(xiàng)留底的金額
進(jìn)項(xiàng)稅做留抵,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),進(jìn)項(xiàng)抵扣后,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目怎么沖掉啊
答: 進(jìn)項(xiàng)稅額留底不做分錄這個(gè)你轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方就表示留底了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,手上有2份增值稅進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)稅額分別是4000元及1000元,2月份開(kāi)出增值稅銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)票銷(xiāo)項(xiàng)稅額是2500元,使用了4000元的這份進(jìn)項(xiàng)稅額專(zhuān)票進(jìn)行抵扣,產(chǎn)生留抵稅額1500元但不用交增值稅。1.請(qǐng)問(wèn)這時(shí)如何做會(huì)計(jì)分錄?我做賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額記賬的。2.如果3月份銷(xiāo)項(xiàng)稅額4500元,要用回留抵稅1500元及另1份進(jìn)項(xiàng)稅額1000元進(jìn)行抵扣,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅額要交增值稅,那時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是如何做呢?
答: 你好,2月的這個(gè)4000你直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額


蔳荷綠 追問(wèn)
2019-05-31 11:50
宋生老師 解答
2019-05-31 11:54
蔳荷綠 追問(wèn)
2019-05-31 11:56
宋生老師 解答
2019-05-31 11:56
蔳荷綠 追問(wèn)
2019-05-31 11:56
宋生老師 解答
2019-05-31 11:58