
我管理費(fèi)用代方是其它應(yīng)付款,到月底要給他們算結(jié)費(fèi)用,我是用備用金也就是其它應(yīng)收款來結(jié),所以我就借其它應(yīng)付款,貸其它應(yīng)收款, 這只是一個(gè)轉(zhuǎn)帳的分錄,需要什么原始憑證嗎?
答: 備用金在個(gè)人卡里嗎
記賬中有一筆差旅費(fèi),借記管理費(fèi)用差旅費(fèi),貸記其他應(yīng)付款,沒有原始憑證,沒有發(fā)票,屬于白條嗎
答: 同學(xué)你好,沒有發(fā)票平時(shí)可以入賬,只是不能在所得稅前扣除,所得稅匯算時(shí)調(diào)整就可以;
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
10月的錯(cuò)誤分錄:借:管理費(fèi)用推廣費(fèi)2000,貸其他貨幣2000。借應(yīng)付賬款散戶8000,貸其他貨幣8000。。 12月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。需要調(diào)整為:借費(fèi)用2000,應(yīng)付6000。貸其他貨幣8000。怎么寫調(diào)整分錄付上什么原始憑證
答: 借其他貨幣資金貸應(yīng)付賬款金額填寫2000。


ANDREA-YE 追問
2019-06-01 16:49
ANDREA-YE 追問
2019-06-01 16:50
郭老師 解答
2019-06-01 17:11
ANDREA-YE 追問
2019-06-01 20:01
郭老師 解答
2019-06-01 23:24