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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-02 14:39

您好
借 銀行存款
貸 預(yù)收賬款
借 預(yù)收賬款
貸 主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅額

cj陳郡 追問

2019-06-02 15:28

次月開的發(fā)票金額多開了,比上月進賬的金額多,次月怎么會計處理

bamboo老師 解答

2019-06-02 15:29

后期購買方還要匯款進來的吧

cj陳郡 追問

2019-06-02 15:46

是的,19年4個月份里有往來,就是或者多打金額或者銷售方多開金額,我這樣賬務(wù)處理對

cj陳郡 追問

2019-06-02 15:46

嗎?

bamboo老師 解答

2019-06-02 15:48

是的 就這樣賬務(wù)處理就好了
后期收到款項再做分錄
借 銀行存款
貸 預(yù)收賬款

cj陳郡 追問

2019-06-02 15:50

我收到金額會計分錄處理是應(yīng)收賬款,收到錢貸方是應(yīng)收賬款,開據(jù)發(fā)票借方是應(yīng)收賬款,但是月末的賬務(wù)報表應(yīng)收賬款有累計金額。為什么?

bamboo老師 解答

2019-06-02 15:50

請問是累計金額還是期末余額?

cj陳郡 追問

2019-06-02 15:52

累計金額

bamboo老師 解答

2019-06-02 15:53

本期借方跟貸方都有發(fā)生 所以有本期發(fā)生額 也有累計金額

cj陳郡 追問

2019-06-02 15:57

雖然進賬戶的金額和開出的發(fā)票有差額,但是月未記賬后是記賬金額平了的,是嗎?老師我現(xiàn)在該怎么捊清楚這個往來賬呀。我是做的應(yīng)收賬款,這個對嗎?我要怎么處理才清楚結(jié)平往來款項。

bamboo老師 解答

2019-06-02 15:59

如果有差額 應(yīng)收賬款期末不會平 有余額
收到金額跟開出發(fā)票的金額一致才會平
如果開發(fā)票的金額比收到的金額大 應(yīng)收賬款期末余額在借方
如果開發(fā)票的金額比收到的金額小 應(yīng)收賬款期末余額在貸方

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相關(guān)問題討論
借:固定資產(chǎn) 貸;應(yīng)付賬款
2018-11-26 10:55:58
分錄是計入福利費 但是這塊沒有發(fā)票 沒法稅前扣除啊
2018-04-13 10:04:00
實際哪個數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的?
2022-10-09 15:35:07
哦,你們單位是建筑企業(yè)給別人施工的嗎?
2021-11-16 13:56:40
你好,購置稅和你的車一塊兒做固定資產(chǎn)購買車和購置稅保險的那個支付保險,借管理費用,保險貸銀行存款。
2021-07-14 11:10:02
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