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送心意

汪晨老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-02 17:23

你好,借 銀行存款 1000 銷售費(fèi)用-贈(zèng)送 200 貸  預(yù)收賬款 1200

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2019-06-02 17:37

謝謝

背景 追問

2019-06-02 17:43

老師好!客戶充值后又用VIP卡消費(fèi)的600,實(shí)際相當(dāng)500元,怎么確認(rèn)收入,應(yīng)是500還是600,我又有點(diǎn)暈了

背景 追問

2019-06-02 17:44

分錄怎么做

背景 追問

2019-06-02 17:44

謝謝老師

汪晨老師 解答

2019-06-02 19:02

不客氣,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)。

背景 追問

2019-06-03 10:14

老師好,前面的問題:客戶用VIP卡消費(fèi)600我分錄  借 預(yù)收賬款600 貸  主營業(yè)務(wù)收入600

背景 追問

2019-06-03 10:14

是不是對(duì)的

汪晨老師 解答

2019-06-03 10:23

你好,借  預(yù)收賬款  600,貸  主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

背景 追問

2019-06-03 10:45

我們是個(gè)體工商戶,稅務(wù)局核定都是不納稅的,還要做增值稅嗎

汪晨老師 解答

2019-06-03 10:48

你好,個(gè)體戶也要交增值稅,核定沒有達(dá)到起征點(diǎn),就不需要交稅,那按照你的分錄做即可。

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你好,借 銀行存款 1000 銷售費(fèi)用-贈(zèng)送 200 貸 預(yù)收賬款 1200
2019-06-02 17:23:25
你好!充值送就按銷售費(fèi)用,打折算在銷售折扣與折讓科目下就可以
2016-03-22 08:52:46
你之前的分錄做的是預(yù)收賬款還是合同負(fù)債啊
2022-03-07 17:39:04
你好!充值 借:銀行存款 1000 銷售費(fèi)用 400 貸:預(yù)收賬款 1400 消費(fèi)時(shí):借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項(xiàng))
2016-08-02 09:26:09
你好 充值 借;銀行存款等科目 貸;預(yù)收賬款 400 消費(fèi) 借;預(yù)收賬款 銷售費(fèi)用 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2018-09-05 11:51:07
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