
請教一個問題 我現(xiàn)在正在做 總分公司 往來款之間的抵消分錄 假如總分公司 掛賬金額不一致,但是有個調(diào)節(jié)表 這樣做抵消分錄的時候 是按照哪個數(shù) 做抵消呢
答: 往來賬不一致要調(diào)一致,否則按哪個數(shù)都是錯的
核對兩個公司的往來賬有什么技巧 已經(jīng)把應收應付 預收預付 其他應收應付 一左一右排好了 對得上的也都摘出來了 現(xiàn)在還有些對不上的 問題一是接下來怎么核對比較好 有什么技巧;問題二是怎么判斷那一年哪個時期有可能是平的,不用往前對;問題三,怎么編制余額調(diào)節(jié)表比較好。謝謝老師了!
答: 你好!1、有個笨辦法也是最基礎的辦法,查看原始憑證,看看是不是有一方把幾筆業(yè)務合在一起入賬,將對不上的憑證找出來查看后邊的原始憑證,發(fā)票,收款付款單據(jù)等,2、從第一筆業(yè)務開始按月對做調(diào)節(jié)表逐筆逐月核對,3、余額調(diào)節(jié)表借鑒銀行調(diào)節(jié)表就可以。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
那種公司給子公司打款往來款怎么寫分錄呀
答: 分錄,借;其他應收款,貸;銀行存款。

