- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-06-03 15:39
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
三、次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
相關(guān)問題討論

你好,你們是什么行業(yè)?
2022-04-04 12:54:25

同學(xué)你好 很高興為你解答
1.先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理:
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
2.發(fā)生清理費用時:
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款
3.發(fā)生清理收入時:
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清
4.對報廢損失
借:營業(yè)外支出——處置固定資產(chǎn)損失
貸:固定資產(chǎn)清理
有收益的話走營業(yè)外收入科目
2021-06-06 08:18:55

請清晰描述問題(財會類),并關(guān)閉當前問題,然后重新發(fā)起提問,老師看到問題后覺得擅長解答才會接手解答,謝謝合作!
2021-05-06 14:45:28

您好
是需要處理的,這屬于內(nèi)部交易
2020-07-13 13:12:36

您好,1、2019年12月3日,
借銀行存款1130000,貸主營業(yè)務(wù)收入100000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13000
借主營業(yè)務(wù)成本 60000,貸庫存商品 60000。
2、確認估計的銷售退回,
借主營業(yè)務(wù)收入6000,貸,主營業(yè)務(wù)成本3600,預(yù)計負債2400
3、2019年12月10日,
借庫存商品3600,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)780,主營業(yè)務(wù)成本600,預(yù)計負債2400,貸銀行存款6780,主營業(yè)務(wù)收入600
2020-06-24 16:53:00
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
鄭美 追問
2019-06-03 15:45
maize老師 解答
2019-06-03 15:46
鄭美 追問
2019-06-03 16:10
maize老師 解答
2019-06-03 16:11