
老師,手工賬,同一企業(yè),已收發(fā)票和未收發(fā)票暫估入賬的其他應(yīng)付款可以計(jì)在同一頁(yè)明細(xì)賬上嗎?怎樣區(qū)分?
答: 該單獨(dú)設(shè)立暫估明細(xì)科目。
老師,暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話,實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費(fèi)10萬(wàn),11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實(shí)際報(bào)銷了9萬(wàn)。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
答: 你好,全額沖銷,然后根據(jù)發(fā)票入賬
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,以前交社保,掛的是其他應(yīng)付款單位往來(lái),現(xiàn)在做暫估入賬的時(shí)候是掛其他應(yīng)付款單位往來(lái)還是應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付人民幣
答: 掛應(yīng)付賬款暫估這里就可以了

