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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-03 17:23

你好,是什么情況預(yù)交的稅款?

幸運(yùn)兒*^_^* 追問(wèn)

2019-06-03 17:25

房開(kāi)企業(yè),按預(yù)收賬款繳納,分錄就直接做了借應(yīng)交稅金,貸銀行存款,資產(chǎn)負(fù)債表中是負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2019-06-03 17:31

你好,預(yù)交只需要做這樣做分錄就可以了

幸運(yùn)兒*^_^* 追問(wèn)

2019-06-03 17:37

資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)負(fù)數(shù),月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎!有兩部分,預(yù)交部分按剛才的分錄,實(shí)交部分就按正常的,先計(jì)提嗎?

鄒老師 解答

2019-06-03 17:44

你好,負(fù)數(shù)就按負(fù)數(shù)填寫(xiě),負(fù)數(shù)才可以體現(xiàn)有預(yù)交稅款的
是否需要計(jì)提,是需要根據(jù)開(kāi)具發(fā)票實(shí)現(xiàn)的收入計(jì)算的應(yīng)納稅額來(lái)計(jì)提
不能因?yàn)橛蓄A(yù)交就去計(jì)提的

幸運(yùn)兒*^_^* 追問(wèn)

2019-06-03 17:53

請(qǐng)問(wèn)下土地增值稅也需要預(yù)交嗎,
預(yù)收部分怎么計(jì)算,開(kāi)了發(fā)票部分又怎么計(jì)算土地增值稅

鄒老師 解答

2019-06-03 17:57

你好,房地產(chǎn)企業(yè)需要預(yù)交土地增值稅的
預(yù)收部分土地增值稅=預(yù)收款項(xiàng)*當(dāng)?shù)貓?zhí)行的預(yù)征率
開(kāi)了發(fā)票之后,按增值額適用4級(jí)超率累進(jìn)稅率 
土地增值稅=增值額*稅率—扣除項(xiàng)目金額*速算扣除率

幸運(yùn)兒*^_^* 追問(wèn)

2019-06-03 17:58

開(kāi)票以后的計(jì)算方法不太懂

鄒老師 解答

2019-06-03 17:59

你好,不懂的地方具體是?這個(gè)就是計(jì)算公式啊
土地增值稅=增值額*稅率—扣除項(xiàng)目金額*速算扣除率
你可以看一下我國(guó)土地增值稅對(duì)應(yīng)納稅額計(jì)算的規(guī)定

幸運(yùn)兒*^_^* 追問(wèn)

2019-06-04 10:08

在嗎老師,請(qǐng)問(wèn)下增值稅表四,第四欄銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征怎么填寫(xiě)<br><br>

鄒老師 解答

2019-06-04 10:10

你好,根據(jù)你單位不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售預(yù)收款情況填寫(xiě)

幸運(yùn)兒*^_^* 追問(wèn)

2019-06-04 10:12

幸運(yùn)兒*^_^* 追問(wèn)

2019-06-04 10:14

就是第四行數(shù)字不知道怎么填寫(xiě),我問(wèn)了當(dāng)?shù)囟惥?,他叫我自己查,我們是預(yù)交,現(xiàn)在全額收到,要把之前預(yù)交部分減下來(lái),需要填這張表,具體怎么填,不知道

鄒老師 解答

2019-06-04 10:15

你好,根據(jù)你單位不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售預(yù)收款(不含稅金額)情況填寫(xiě)就是了

幸運(yùn)兒*^_^* 追問(wèn)

2019-06-04 10:16

第四行第二欄數(shù)字怎么填,第四行數(shù)字怎么填,我填了稅局說(shuō)是錯(cuò)的,又不告訴怎么填

鄒老師 解答

2019-06-04 10:18

你好,第四行第二欄數(shù)按預(yù)收款不含稅金額填寫(xiě)
第四行填寫(xiě)預(yù)交稅款抵扣的增值稅金額

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同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不用調(diào)整
2023-07-18 14:10:51
你好,表示有預(yù)繳稅費(fèi)。
2019-03-13 13:21:41
我認(rèn)為不合適。最好寫(xiě)個(gè)說(shuō)明
2018-09-14 08:42:01
你好,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),代表有留抵稅額或者預(yù)繳稅款?
2021-11-12 17:02:06
如果你是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的借方余額,放入其他流動(dòng)資產(chǎn)列示
2018-12-29 10:03:03
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