
一般納稅人,7.8月份的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額未在增值稅納稅申報(bào)表上申報(bào),現(xiàn)在怎么辦?
答: 您好,那您在最近月份補(bǔ)充申報(bào)
填報(bào)增值稅一般納稅人申報(bào)表時(shí),少填進(jìn)項(xiàng),多交了增值稅,怎么辦
答: 你好,如果已經(jīng)扣款,是進(jìn)項(xiàng)就不能再抵扣了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)無銷項(xiàng)如何進(jìn)行增值稅申報(bào)
答: 你好在附表二填寫35,藍(lán)就可以的。
一般納稅人,每月申報(bào)增值稅同時(shí)申報(bào)消費(fèi)稅,請問進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅時(shí)是不是增值稅和銷項(xiàng)稅都不用繳納?
一般納稅人0申報(bào)增值稅,沒有任何進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),不用申報(bào)印花稅吧?
一般納稅人開增票,進(jìn)項(xiàng)票是怎么抵扣稅款的?是報(bào)增值稅的時(shí)候填表格直接扣款嗎'還沒填過一般納稅人增值稅申報(bào)表


皮皮 追問
2019-06-03 19:24
蝴蝶老師 解答
2019-06-03 20:13