老師,我24年少計(jì)提了125的企業(yè)所得稅,今年補(bǔ)計(jì)提,然 問(wèn)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 答
老師,水利水電工程企業(yè),增值稅稅負(fù)率是多少, 問(wèn)
應(yīng)交增值稅/不含稅收入=1.8%-2.3%左右是嘛? 答
老師你好!我單位是運(yùn)輸公司,單位7月份是小規(guī)模納稅 問(wèn)
老師 如果該單位是7月份新注冊(cè)的公司,8月份成為一般納稅人,7月30日開(kāi)的機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,那么這種情況該輛半掛車(chē)增值稅能抵扣嗎? 答
你好老師,自己公司的章程在哪里能下載。 問(wèn)
您好,可以去窗口打印,也可以要當(dāng)?shù)刈?cè)公司的那個(gè)人的賬號(hào)進(jìn)去可以下載 答
請(qǐng)問(wèn)公司用自主研發(fā)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)對(duì)外投資,估價(jià)是300 問(wèn)
自產(chǎn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)對(duì)外銷(xiāo)售是視同銷(xiāo)售吧?那免增值稅是否不免所得稅? 答

申報(bào)增值稅時(shí),是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
老師好,增值稅申報(bào)是直接選增值稅還是選增值稅一表申報(bào)?
答: 您好 增值稅申報(bào)是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候要先申報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表才能申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表嗎?
答: 不是的,要先報(bào)增值稅才可以的

