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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-01-15 16:16

該入賬的都入賬,該結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的損益類歸0,

曉海老師 解答

2016-01-15 20:48

年底了,會(huì)計(jì)要做的工作是結(jié)帳  
 
結(jié)帳,是在把一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)登記入帳的基礎(chǔ)上,計(jì)算并記錄本期發(fā)生額和期末余額?!稌?huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》規(guī)定的結(jié)帳程序及方法是:  
 
(1)結(jié)帳前,必須將本期內(nèi)所發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部登記入帳。  
 
(2)結(jié)帳時(shí),應(yīng)當(dāng)結(jié)出每個(gè)帳戶的期末余額。需要結(jié)出當(dāng)月發(fā)生額的,應(yīng)當(dāng)在摘要欄內(nèi)注明“本月合計(jì)”字樣,并在下面通欄劃單紅線。需要結(jié)出本年累計(jì)發(fā)生額的,應(yīng)當(dāng)在摘要欄內(nèi)注明“本年累計(jì)”字樣,并在下面通欄劃單紅線;12月末的“本年累計(jì)”就是全年累計(jì)發(fā)生額,全年累計(jì)發(fā)生額下應(yīng)當(dāng)通欄劃雙紅線,年度終了結(jié)帳時(shí),所有總帳帳戶都應(yīng)當(dāng)結(jié)出全年發(fā)生額和年末余額。  
 
(3)年度終了,要把各帳戶的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一會(huì)計(jì)年度,并在摘要欄注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣;在下一會(huì)計(jì)年度新建有關(guān)會(huì)計(jì)帳簿的第一余額欄內(nèi)填寫上年結(jié)轉(zhuǎn)的余額,并在摘要欄注明“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字樣。  
 
結(jié)帳時(shí)怎樣根據(jù)不同的帳戶記錄分別采用不同的方法  
(1)對(duì)于不需要按月結(jié)計(jì)本期發(fā)生額的帳戶,如各項(xiàng)應(yīng)收款明細(xì)帳和各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資明細(xì)帳等,每次記帳以后,都要隨時(shí)結(jié)出余額,每月最后一筆余額即為月末余額。也就是說,月末余額就是本月最后一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄的同一行內(nèi)的余額。月末結(jié)帳時(shí),只需要在最后一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄之下劃一單紅線,不需要再結(jié)計(jì)一次余額。  
 
(2)現(xiàn)金、銀行存款日記帳和需要按月結(jié)計(jì)發(fā)生額的收入、費(fèi)

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相關(guān)問題討論
您好,先反結(jié)帳就可以了
2020-04-12 11:56:05
你好 找下你的軟件售后幫你看看 這個(gè)反結(jié)賬的不對(duì) 你應(yīng)該弄錯(cuò)了
2019-07-23 15:41:20
您好,再反過賬,反審核,之后就可以反結(jié)轉(zhuǎn)了。
2017-10-13 11:33:26
你好,同學(xué)。你反結(jié)轉(zhuǎn)后,再正常結(jié)轉(zhuǎn) 就是了
2019-10-23 21:25:21
選第2個(gè)選項(xiàng),改完要重新結(jié)賬的
2019-11-28 16:49:23
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